中共白银市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开情况说明

【来源: | 发布日期:2020-10-12 】 【选择字号:

 

 

一、部门职责

市委编办负责贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规政策,研究拟定全市机构编制管理办法、规定,并负责监督实施。负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关(以下简称行政机关)的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案;审核市、县区行政机关的机构改革方案和市级行政机关部门“三定”规定;指导协调县区、乡镇行政管理体制改革和机构改革以及行政机构编制管理。

研究拟定全市事业单位改革总体方案;审核市委、市政府直属和市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费来源;指导协调县区事业单位改革及事业机构编制管理工作。研究拟定全市行政审批制度改革规范性文件;指导为行政审批提供前置服务的中介机构规范发展;统筹指导协调全市行政审批制度改革工作。负责协调规范市直各部门职责分工及市直各部门与县区之间职责分工的调整。

负责市属事业单位法人登记(备案)管理和年度报告公示工作;依法制止和处理违反《事业单位法人登记管理条例》等的行为指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。

二、机构设置

市委编办设7个内设机构和1个下属事业单位。

7个内设科室分别为:综合科、体制改革与政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、事业单位法人登记和社会信用代码管理科;1个下属事业单位为:中共白银市委机构编制委员会办公室电子政务中心。

三、部门决算说明

1.收入支出与预算收支对比

本部门2019年预算收入232.56万元,其中财政预算收入232.56万元,其他收入0万元。2019年财政支出295.58万元,其中基本支出244万元,项目支出51.58万元。

2.关于“三公”经费支出说明。

本部门 2019 年度“三公”经费支出0.32万元,上年度1.3万元,减少0.98万元,原因是本年度单位节省三公经费支出费用。本年度无因公出国(境)团组数及人数,无公务用车购置数及保有量,公务接待10次共120人。

3.关于机关运行经费支出说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出244万元,比年初预算数增加11.44万元,增长(降低)0.04%。主要原因是人员经费增加和机构改革期间工作任务增加,导致办公经费支出也相应增加。

4.关于政府采购支出说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额7.11万元,其中:政府采购货物支出2.89万元、政府采购服务支出 4.22 万元。授予中小企业合同金额 7.11 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额7.11 万元,占政府采购支出总额的 100%。

5.关于国有资产占用情况说明。国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日,中共白银市委机构编制委员会办公室无公务车辆,无价值 50 万元以上通用设备,无价值 100 万元以上专用设备。

6.关于 2019 年度预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。重点对政府机构事业单位改革和中文域名注册管理经费共计4万元开展了绩效评价其中政府机构事业单位改革经费3万元,中文域名注册管理经费1万元,涉及占一般公共预算项目支出的1.72%,从评价结果来看,达到预期效果,完成了项目目标。委托第三方机构2019年项目经费共计8万元开展绩效评价从评价情况来看,我单位2019年各项项目实施顺利,完成了项目各项指标,较好地完成了各项工作,达到了预期的效果

、名词解释

1、财政拨款:指市财政当年拨付的资金。

2、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   

中共白银市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表.xls

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